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永年财务审计了解详情「东盈财税」你确定这就是爱吗真的爱我吗

   日期:2024-01-06     作者:东盈财税    浏览:42    评论:0    
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根据COSO报告,内部控制是要对以下三类目标的实现提供合理的保障:运营的效果和效率、财务报告的可靠性、遵守适用的法律法规。三是审查会计账簿,查明记账、过账是否正确,核对账证、账账是否相符。这样,作为内部控制的控制,内审所做的内控审计的目的也就是对内控制度以及实施情况进行评价,提出相应的建议措施,以改善内控。

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国家审计的对象或客体,即哪些部门和单位必须接受审计。

国家审计的对象或客体,即哪些部门和单位必须接受审计。依据《》和《审计法》规定,必须接受审计的部门和单位包括:各部门及其各部门;国有的金融机构;国有企业和国有资产占控股地位或者主导地位的企业

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东盈财税-审计程序是什么

审计程序是审计工作从开始到结束的整个过程。现金流量表审计内容:1、检查是否正确计算汇率变动对外币现金流量的影响。一般包括三个主要的阶段,即计划阶段、实施审计阶段和审计完成阶段。主要工作包括:调查了解被审计单位的基本情况;与被审计单位签订业务约定书;初步评价被审计单位的内部控制;确定重要性水平;分析审计风险;编制审计计划,对被审计单位内部控制进行控制测试;对会计报表项目进行实质性测试;整理、评价执行审计业务中收集到的审计证据;复核审计工作底稿;形成审计意见,编制审计报告。

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